Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialTAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MMBRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO IOPES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)0,9992R$ 265,97R$ 265,76
MaterialUNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2, PAREDES DECHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECÅO, CONF. PROJETO (2 UTILIZACOES)0,7625R$ 15.898,98R$ 12.122,32
ServicoESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE 1,3178R$ 58,45R$ 77,03
ServicoREATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDA Ao, EM CAMADAS DE 20 CM 0,7341R$ 62,95R$ 46,21
MaterialVERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA,INCLUSIVE FORMA ARMA Ao E DESFORMA0,7000R$ 11,48R$ 8,04
MaterialLUMINARIA DE EMERGENCIACOM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO0,5568R$ 36,21R$ 20,16
ServicoEletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente 2,7841R$ 28,07R$ 78,15
MaterialVENTILADOR DE TETO BASE MADEIRA SEM ALOJAMENTO PARA LUMINARIAREF. TRON OU EQUIVALENTE, COM COMANDO DE INTERRUPTOR SIMPLES, SEM DIMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE0,7424R$ 363,56R$ 269,91
MaterialTOMADA PARA TELEFONE COM CONECTOR RJ 11 0,8352R$ 57,88R$ 48,34
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
20/09/2024 0005037/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 13.079,67
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/10/2024 0005037/2024 0006214/2024 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 11.876,34
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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