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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000280/2025 | 0000140/2025 | 0002039/2025 | Estimativa de despesas com concessao de diarias para conselheiro tutelar, em diversas viagens no exercicio de 2025. | CARLOS CARDOSO DE ARAUJO | ***.853.367-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0001779/2025 | 0000812/2025 | 0002038/2025 | Estimativas de despesas com diarias para secretario, em diversas viagens, no exercicio de 2025. | Jefferson Araujo Pereira | ***.348.547-** | R$ 50,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000145/2025 | 0001105/2025 | 0002037/2025 | Estimativa de despesas com concessao de diarias para motorista do Conselho Tutelar no exercicio de 2025. | EDUARDO RAMON BINDELLI HAMMER | ***.599.627-** | R$ 180,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0000143/2025 | 0001104/2025 | 0002036/2025 | Estimativa de despesas com concessao de diarias para servidora no exercicio de 2025. | SILVANY DOS SANTOS CALDEIRA ZANETTI | ***.993.477-** | R$ 100,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0005783/2024 | 0001076/2025 | 0002035/2025 | SEMAG - AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO COM FERRAGENS para atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura e Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos. ARP N°35/2024, PE N°10/2024, PROC. N°004242/2024 | Singular Construcoes Eireli ME | 32.323.986/0001-27 | R$ 41.860,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0006008/2022 | 0000470/2025 | 0002034/2025 | SEMUR - ESTIMATIVA ATE R$ 75.000,00 - AUTORIZACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE DESTINACAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS. A Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte, por meio deste Termo | SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL | 06.698.248/0001-54 | R$ 818,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0003663/2022 | 0000099/2025 | 0002033/2025 | VALOR REF. A FEVEREIRO - SEMTADES - APAE - ESTIMATIVA PARA ATE R$ 100.000,00 - Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servico continuo de transporte intermunicipal de pacientes que se deslocam deste municipio para tratamento especializado. | VIACAO SAO LUIZ LTDA.-ME | 04.222.081/0001-25 | R$ 36.328,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0003663/2022 | 0000099/2025 | 0002032/2025 | VALOR REF. A JANEIRO - SEMTADES - APAE - ESTIMATIVA PARA ATE R$ 100.000,00 - Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servico continuo de transporte intermunicipal de pacientes que se deslocam deste municipio para tratamento especializado. | VIACAO SAO LUIZ LTDA.-ME | 04.222.081/0001-25 | R$ 3.144,30 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0006474/2023 | 0001095/2025 | 0002031/2025 | SECULT - CONTRATADOS - ESTIMATIVA PARA 08 MESES - Contratacao de Servicos de Administracao, Gerenciamento e Fornecimento de Documentos de Legitimacao (cartao eletronico-magnetico com chip de seguranca, bandeirado em PVC), para concessao do auxilio aliment | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | R$ 466,68 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 16/04/2025 | 0006474/2023 | 0001094/2025 | 0002030/2025 | SECULT - EFETIVOS - ESTIMATIVA PARA 05 MESES - Contratacao de Servicos de Administracao, Gerenciamento e Fornecimento de Documentos de Legitimacao (cartao eletronico-magnetico com chip de seguranca, bandeirado em PVC), para concessao do auxilio alimentaca | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA | 02.959.392/0001-46 | R$ 500,88 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |