Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.044.970,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 1.050,70 )
   0001754/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 399,75
   0001753/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 650,95
       Total R$ 1.050,70
Total R$ 1.050,70
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 5.841,06 )
   0001740/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 1.011,83
   0001730/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 542,40
   0001729/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 3.216,37
   0001727/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 288,96
   0001726/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 781,50
       Total R$ 5.841,06
Total R$ 5.841,06
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 752,08 )
   0001664/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 432,28
   0001663/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 319,80
       Total R$ 752,08
Total R$ 752,08
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 48,24 )
   0001401/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 48,24
       Total R$ 48,24
Total R$ 48,24
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 1.281,53 )
   0001364/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.281,53
       Total R$ 1.281,53
Total R$ 1.281,53
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 446,76 )
   0001127/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 446,76
       Total R$ 446,76
Total R$ 446,76
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.599,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.034.908,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 752,08 )
   0001663/2025 0003426/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 319,80
   0001664/2025 0003425/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 432,28
        Total R$ 752,08
Total R$ 752,08
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 1.281,53 )
   0001364/2025 0002729/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.281,53
        Total R$ 1.281,53
Total R$ 1.281,53
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 446,76 )
   0001127/2025 0002712/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 446,76
        Total R$ 446,76
Total R$ 446,76
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 48,24 )
   0001401/2025 0002703/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 48,24
        Total R$ 48,24
Total R$ 48,24
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 1.599,00 )
   0001110/2025 0002441/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.599,00
        Total R$ 1.599,00
Total R$ 1.599,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 460,64 )
   0001093/2025 0002120/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 271,36
   0001072/2025 0002119/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 189,28
        Total R$ 460,64
Total R$ 460,64
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 544,69 )
   0000523/2025 0002021/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 544,69
        Total R$ 544,69
Total R$ 544,69
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 3.652,67 ) (Continua na próxima página)
   0000872/2025 0001892/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 495,69
   0000524/2025 0001890/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 737,46
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.041.694,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.281,53 )
   0002729/2025 0003523/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.281,53
         Total R$ 1.281,53
Total R$ 1.281,53
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 495,00 )
   0002712/2025 0003169/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 446,76
   0002703/2025 0003166/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 48,24
         Total R$ 495,00
Total R$ 495,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 1.599,00 )
   0002441/2025 0002782/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.599,00
         Total R$ 1.599,00
Total R$ 1.599,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 544,69 )
   0002021/2025 0002696/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 544,69
         Total R$ 544,69
Total R$ 544,69
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 189,28 )
   0002119/2025 0002601/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 189,28
         Total R$ 189,28
Total R$ 189,28
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.583,71 )
   0001826/2025 0002286/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.312,35
   0002120/2025 0002285/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 271,36
         Total R$ 1.583,71
Total R$ 1.583,71
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 2.915,21 )
   0001892/2025 0002278/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 495,69
   0001888/2025 0002275/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 2.419,52
         Total R$ 2.915,21
Total R$ 2.915,21
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 737,46 )
   0001890/2025 0002253/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 737,46
         Total R$ 737,46
Total R$ 737,46
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 2.891.831,53 )
  16/12/2024000131/2024Generos AlimenticiosAquisicao de generos alimenticios para atender as datas comemorativas dos projetos a serem desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte-PMSDN, bem com Escolas Municipais, Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS JOAO GABRIEL , Abrigo Institucional Sebastiao Barbosa Carneiro Sobrinho, Centro Integrado de Assistencia Social Dona Vivi, Projeto do FIA e acoes do Gabinete da Prefeita deste municipio.VigenteR$ 165.812,71
  27/11/2024000127/2024Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios para merenda escolar da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.VigenteR$ 61.096,44
  25/03/2024000036/2024Generos AlimenticiosConstitui objeto dessa solicitacao a realizacao de registro de preco para futura contratacao de fornecedor objetivando a aquisicao de lanches prontos que serao servidos em eventos realizados pela Prefeitura Municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 754.952,33
  20/03/2024000028/2024Materiais de ConsumoAquisicao de material de consumo e limpeza que se fazem necessarios para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliacao na prestacao dos servicos publicos essenciais ao Municipio de Sao Domingos do Norte/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 23.168,02
  25/08/2023000121/2023Merenda EscolarAquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar das escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.TERMINO DE PRAZOR$ 110.671,78
  12/09/2022000138/2022Materiais de ConsumoAquisicao de materiais de consumo: marmitex, lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades, nas datas comemorativas, nos Projetos sociais, inauguracoes, e na realizacao de outros Eventos celebrados pelo Gabinete, e pelas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, para atender as necessidades de 2021TERMINO DE PRAZOR$ 712.025,23
  10/10/2018000098/2018Materiais de ConsumoConstitui objeto do presente contrato aquisicao de materiais de consumo (Kits de lanches) para atender o projeto da Escolinha de Futebol de Sao Domingos do Norte, tudo conforme o anexo I e o Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00
  19/07/2018000066/2018Materiais de ConsumoAquisicoes de Generos Alimenticios e outros, que serao utilizados e consumidos pela Casa Lar , e eventos celebrados pelo CRAS, conforme o anexo I e o Termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 16.678,27
  19/07/2018000065/2018Materiais de ConsumoAquisicao de lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades e na realizacao de outros eventos celebrados pelo Gabinete, na Casa Lar e no CRAS - Joao Gabriel.TERMINO DE PRAZOR$ 43.605,00
  22/11/2016000050/2016Prestacao de ServicosContratacoes de Empresas para prestar servicos em Decoracoes, Entretenimentos, Ornamentacoes, Estruturas e Generos Alimenticios, para serem utilizados em virtudes das Comemoracoes dos Festejos Natalinos. Estes serao pagos com recursos do FIA.TERMINO DE PRAZOR$ 21.700,00
  27/11/2015000072/2015Prestacao de ServicosContratacoes de Empresas para prestar servicos em Decoracoes, Entretenimentos, Ornamentacoes, Estruturas e Generos Alimenticios, para serem utilizados em virtudes das Comemoracoes dos Festejos Natalinos. Estes serao pagos com recursos do FIA.TERMINO DE PRAZOR$ 15.250,00
  20/10/2014000182/2014Materiais de ConsumoAquisicoes de lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes cursos campanhas recepcoes de autoridades e celebridades e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio para o exercicio de 2014 e 2015TERMINO DE PRAZOR$ 265.312,50
  14/10/2014000179/2014Materiais de ConsumoAquisicoes de lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes cursos campanhas recepcoes de autoridades e celebridades e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio para o exercicio de 2014 e 2015 VigenteR$ 264.120,50
  10/09/2013000146/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de lanches, que serao utilizados e consumidos, em reunioes, cursos, campanhas, recepcoes de autoridades e celebridades, e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio, para o exercicio de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 110.810,75
  02/04/2012000062/2012Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de lanches, que serao utilizados e consumidos, em reunioes, cursos, campanhas, e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio. Para o exercicio de 2012. TERMINO DE PRAZOR$ 320.628,00
        Total R$ 2.891.831,53
Total R$ 2.891.831,53
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 837.154,98 ) (Continua na próxima página)
  02/06/2023000144/2023Material de ConsumoContratacao de fornecedor objetivando a aquisicao de lanches prontos que serao servidos em eventos realizados pelo Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 259.063,20
  28/03/2022000010/2022Material de Consumo1.1 Aquisicao de materiais de consumo (lanches, marmitex e outros), que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades, nas datas comemorativas, nos Projetos, inauguracoes e na realizacao de outros eventos celebrados pela Secretaria Municipal de Saude de Sao Domingos do Norte/ES, tudo conforme anexo e Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 236.628,00
  20/01/2022000003/2022Material de Consumo1.1 Aquisicao de materiais de consumo (lanches, marmitex e outros), que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades, nas datas comemorativas, nos Projetos, inauguracoes e na realizacao de outros eventos celebrados pela Secretaria Municipal de Saude de Sao Domingos do Norte/ES, tudo conforme anexo e Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 302.465,23
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