Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.578.869,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 60.400,00 )
   0000133/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 5.500,00
   0000132/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 5.500,00
   0000131/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 10.500,00
   0000130/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 5.500,00
   0000129/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 8.350,00
   0000128/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 8.350,00
   0000127/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 8.350,00
   0000126/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 8.350,00
       Total R$ 60.400,00
Total R$ 60.400,00
 Data: 07/01/2025 ( Total R$ 37.622,22 )
   0000106/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 23.149,26
   0000089/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 14.472,96
       Total R$ 37.622,22
Total R$ 37.622,22
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 8.685,75 )
   0003548/2024 Anulacao020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHE-R$ 1.799,90
   0003547/2024 Anulacao020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA-R$ 1.746,50
   0003546/2024 Anulacao020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)-R$ 3.409,95
   0003545/2024 Anulacao010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC-R$ 1.729,40
       Total -R$ 8.685,75
Total -R$ 8.685,75
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 5.144,28 )
   0003742/2024 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 5.144,28
       Total R$ 5.144,28
Total R$ 5.144,28
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.485.650,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 2.572,14 )
   0000106/2025 0001954/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.572,14
        Total R$ 2.572,14
Total R$ 2.572,14
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 2.412,16 )
   0000089/2025 0001485/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.412,16
        Total R$ 2.412,16
Total R$ 2.412,16
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 7.556,44 )
   0000106/2025 0001387/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.572,14
   0000106/2025 0001386/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.572,14
   0000089/2025 0001385/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.412,16
        Total R$ 7.556,44
Total R$ 7.556,44
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 12.175,15 )
   0000133/2025 0001133/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.210,50
   0000132/2025 0001132/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.052,60
   0000131/2025 0001131/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 2.053,85
   0000130/2025 0001130/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.178,20
   0000129/2025 0001129/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.760,00
   0000128/2025 0001128/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.760,00
   0000127/2025 0001127/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 1.580,00
   0000126/2025 0001126/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.580,00
        Total R$ 12.175,15
Total R$ 12.175,15
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 23.887,10 ) (Continua na próxima página)
   0000129/2025 0000857/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.760,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.510.192,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 2.296,37 )
   0001485/2025 0001949/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.296,37
         Total R$ 2.296,37
Total R$ 2.296,37
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 7.193,71 )
   0001387/2025 0001806/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.448,67
   0001386/2025 0001805/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.120 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAR$ 2.448,67
   0001385/2025 0001804/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 2.296,37
         Total R$ 7.193,71
Total R$ 7.193,71
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 11.590,76 )
   0001133/2025 0001794/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.152,40
   0001132/2025 0001793/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.002,08
   0001131/2025 0001792/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 1.955,27
   0001130/2025 0001791/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.121,65
   0001129/2025 0001790/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.675,52
   0001128/2025 0001789/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.675,52
   0001127/2025 0001788/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 1.504,16
   0001126/2025 0001787/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.504,16
         Total R$ 11.590,76
Total R$ 11.590,76
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 3,00 )
   0000850/2025 0001259/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 3,00
         Total R$ 3,00
Total R$ 3,00
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 22.737,51 ) (Continua na próxima página)
   0000857/2025 0001165/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 1.675,52
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 846.275,06 )
  05/03/2024000016/2024Material PermanenteCIM NOROESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 116/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 268/2023 PREGAO ELETRONICO Nº 016/2023 aquisicao de materiais de informaticaTermino de PrazoR$ 2.949,99
  23/01/2023000021/2023Prestacao de ServicosO presente TR tem por objetivo a contratacao de empresa especializada na prestacao de servico de copias e impressoes, abrangendo todos os suprimentos de impressao, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Educacao bem como as Unidades Escolares que compoe a rede Municipal de Ensino no exercicio de 2023. ADESAO ARP N° 001/2022 - PE N°001/2022 - PROC. N°2561/2021.VigenteR$ 100.000,00
  30/08/2022000114/2022Material PermanenteAquisicao de materiais de informatica, conforme condicoes, quantitativos, especificacoes e estimativas das secretarias afim de promover novas realidades tecnologicas, tendo em vista que os computadores utilizados atualmente sao antigos. (ARP Nº 206/2021 - PROC. ADM Nº 2560/2021 - PREGAO ELETRONICO Nº 017/2021 - CIM NOROESTE)Termino de PrazoR$ 330.445,94
  19/08/2022000110/2022Prestacao de ServicosO presente termo de referencia tem por objetivo a prestacao de servicos de implementacao de parques grafico terceirizado para realizacao de servico de processos, documentos e impressoes, com disponibilidade de equipamentos de impressao e reprografia, novos ou com ate 06 (seis) meses de uso desde que esteja em perfeito estado de conservacao, suprimentos de impressao, suporte tecnico, manutencao preventiva e corretiva com fornecimento de pecas de reposicao, visando atender as demandas da secretaria e rede municipal de ensino. (ARP Nº 001/2022 - PROC. ADM. Nº 2561/2021 - PREGAO ELETRONICO Nº 001/2022 - CIM NOROESTE)VigenteR$ 80.594,50
  15/07/2022000092/2022Materiais de ConsumoADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 004/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341/2022 PREGAO ELETRONICO Nº 004/2022 CIM NOROESTE/ES contratacao de empresa especializada no fornecimento de toners e cartuchos, de acordo com as necessidades dos municipios consorciados ao CIM NOROESTE/ESTERMINO DE PRAZOR$ 118,94
  20/06/2022000066/2022Materiais de ConsumoADESAO A ATA TIPO RESISTRO DE PRECOS, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TONERS ECARTUCHOS, DE CORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. ATA 005/2022 PREGAO ELETRONICO 004/2022 CIM NOROESTE/ESTERMINO DE PRAZOR$ 808,12
  14/06/2022000063/2022Materiais de ConsumoADESAO A ATA DO PREGAO ELETRONICO, TIPO REGISTRO DE RPECO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TONERS E CARTUCHOS, DE CORDO COM AS NECESSIDADES DOS MUNICIPIOS CONSORCIADOS AO CIM NOROESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 118,94
  27/09/2021000093/2021Material PermanenteRegistro de precos para aquisicao de equipamentos de refrigeracao - eletrodomesticos REFRIGERADOR DOMESTICO, 01 (UMA) PORTA, DEGELO, SEMIAUTOMATICO OU AUTOLIMPANTE DE 260L E REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST FREE 380 L, para futuras contratacoes de acordo com a conveniencia e necessidade da Administracao Municipal. Paragrafo unico. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administracao, nas mesmas condicoes e dentro do prazo contratual estabelecido, os acrescimos ou supressoes que se fizer nas compras de ate 25 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.TERMINO DE PRAZOR$ 2.517,11
  27/09/2021000095/2021Prestacao de ServicosLocacao de impressoras multifuncionais (copiadora, impressora, scanner, fax), com material de consumo incluso (toner, cilindro e outros), com assistencia tecnica durante o periodo contratual incluindo pecas de reposicao e mao de obra tecnica. Exceto papel para uso da Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos e Secretaria Municipal da Fazenda, tudo conforme anexo I e Termo de Referencia.VigenteR$ 44.959,99
  06/08/2021000071/2021Material PermanenteRegistro de precos para aquisicao de equipamentos de refrigeracao - eletrodomesticos REFRIGERADOR DOMESTICO, 01 (UMA) PORTA, DEGELO, SEMIAUTOMATICO OU AUTOLIMPANTE DE 260L E REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST FREE 380 L, para futuras contratacoes de acordo com a conveniencia e necessidade da Administracao Municipal. Paragrafo unico. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administracao, nas mesmas condicoes e dentro do prazo contratual estabelecido, os acrescimos ou supressoes que se fizer nas compras de ate 25 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.TERMINO DE PRAZOR$ 15.102,66
  23/07/2021000063/2021Material PermanenteRegistro de precos para aquisicao de equipamentos de refrigeracao - eletrodomesticos REFRIGERADOR DOMESTICO, 01 (UMA) PORTA, DEGELO, SEMIAUTOMATICO OU AUTOLIMPANTE DE 260L E REFRIGERADOR, DUPLEX, FROST FREE 380 L, para futuras contratacoes de acordo com a conveniencia e necessidade da Administracao Municipal. Paragrafo unico. A licitante obriga-se a aceitar, quando solicitado pela Administracao, nas mesmas condicoes e dentro do prazo contratual estabelecido, os acrescimos ou supressoes que se fizer nas compras de ate 25 (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as supressoes resultantes de acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.TERMINO DE PRAZOR$ 5.034,22
  13/07/2021000059/2021Prestacao de Servicos c/ Fornecimento de MaterialO presente Contrato tem por objeto o Registro de Precos para a contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de impressao, digitalizacao e reprografia, compreendendo a cessao de direito de uso de impressoras com tecnologia laser ou led policromaticas multifuncionais e impressoras com tecnologia laser ou led multifuncionais monocromaticas, incluindo instalacao, configuracao, manutencao (preventiva e corretiva), configuracao dos equipamentos para utilizacao dos sistemas e aplicacoes instalados na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura , suporte tecnico, reposicao de pecas e insumos.TERMINO DE PRAZOR$ 92.500,00
  13/07/2021000060/2021Material PermanenteAquisicao de 21 (vinte e um) computadores, na forma descrita no Termo de Referencia anexo na segunda clausula do contrato, as quais serao usadas na Secretaria Municipal de Educacao e Cultura e escolas da Rede Municipal de Ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 77.805,00
  11/04/2018000036/2018Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de material permanente sendo, 13 (treze) ares condicionados tipo splint 12.000 btu´s, 09 (nove) notebook e 30(trinta) Mouses Opticos para atender as necessidades das secretarias desta Prefeitura, tudo conforme anexo I e o Termo de Referencia, que serao adquiridos atraves da adesao a ata de registro de preco nº 09/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 37.392,00
  10/10/2016000042/2016Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicoes de Materiais Pedagogicos (brinquedos educativos) e Materiais Permanentes, para serem utilizados em melhorias nos processos de aprendizagens dos alunos e aliar as indicacoes metodologicas ao planejamento pedagogico, servindo de instrumento para facilitar o trabalho didatico, tendo em vista que o fundamento principal da educacao infantil e o desenvolvimento psicomotor e lucido das criancas. Recursos Provenientes do Programa Brasil Carinhoso.TERMINO DE PRAZOR$ 3.248,00
  25/05/2015000049/2015Locacao de Bens MoveisO objeto do presente contrato e a locacao de 04 Maquinas Impressoras Multifuncionais HP M425DN nas quais ficara a disposicao da Secretaria Municipal de Administracao e Financas que apontara os locais de uso e consequentemente a devida gestao dos mesmos.TERMINO DE PRAZOR$ 4.000,00
  06/04/2015000030/2015Materiais de ConsumoAquisicoes de Materiais de Consumo Pedagogicos e Materiais Permanentes que serao usados pelas criancas jovens e adultos que participam do desenvolvimento de Projetos que serao desenvolvidos em oficinas e nos Grupos de Convivencias do Cras "Joao Gabriel" Para o exercicio de 2015TERMINO DE PRAZOR$ 22.437,80
  20/03/2015000016/2015Materiais de ConsumoAquisicoes de Materiais de Consumo que serao utilizados pela Escola de Educacao Infantil "Vovo Zeze" Este sera disponibilizado pelo recurso financeiro transferido ao municipio de apoio financeiro suplementar a manutencao e o Desenvolvimento da Educacao Infantil para o atendimento de criancas de 0(zero) a 48 meses cujas familias sao beneficiadas do Programa Bolsa Familia em creches Publicas Esses Equipamentos teve a aprovacao de compra do Conselho do FUNDEB obedecendo ao que regula a Resolucao/CD/FNDE nº 17 de 16 de Maio de 2013TERMINO DE PRAZOR$ 14.068,95
  20/03/2015000019/2015Material PermanenteAquisicoes de Materiais Permanentes que serao utilizados pela Escola de Educacao Infantil "Vovo Zeze" Este sera disponibilizado pelo recurso financeiro transferido ao municipio de apoio financeiro suplementar a manutencao e o Desenvolvimento da Educacao Infantil para o atendimento de criancas de 0(zero) a 48 meses cujas familias sao beneficiadas do Programa Bolsa Familia em creches Publicas Esses Equipamentos teve a aprovacao de compra do Conselho do FUNDEB obedecendo ao que regula a Resolucao/CD/FNDE nº 17 de 16 de Maio de 2013TERMINO DE PRAZOR$ 12.172,90
        Total R$ 846.275,06
Total R$ 846.275,06
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