Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 391.741,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 6.750,00 )
   0001986/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
   0001985/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 125,00
   0001984/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 625,00
   0001983/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 750,00
   0001982/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 5.125,00
       Total R$ 6.750,00
Total R$ 6.750,00
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001942/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 125,00
       Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001749/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL2.092 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMDRSR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001659/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 125,00
   0001655/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0001629/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 875,00
   0001628/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.000,00
   0001627/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 8.125,00
       Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001430/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 125,00
       Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 375.366,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0000085/2025 0003940/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001655/2025 0003384/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
   0001659/2025 0003383/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 125,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0001628/2025 0003320/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.000,00
   0001627/2025 0003319/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 8.125,00
   0001629/2025 0003318/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 875,00
        Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001430/2025 0003163/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 26/05/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0000085/2025 0002740/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001362/2025 0002652/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001106/2025 0002124/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 125,00
   0001107/2025 0002123/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 125,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 125,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 391.231,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0003383/2025 0004036/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 125,00
   0003384/2025 0004032/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
         Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 10.000,00 )
   0003320/2025 0003802/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.000,00
   0003319/2025 0003801/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 8.125,00
   0003318/2025 0003800/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 875,00
         Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0003163/2025 0003772/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0002740/2025 0003431/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0002652/2025 0002909/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0002058/2025 0002691/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0002124/2025 0002598/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 125,00
   0002123/2025 0002597/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 125,00
         Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 250,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 322.906,38 )
  19/08/2022000112/2022Materiais de ConsumoAQUISICAO DE VASILHAMES E REABASTECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - RESIDENCIAL ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG , RETORNAVEL, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2021.VigenteR$ 120.250,00
  17/06/2016000026/2016Materiais de ConsumoAquisicao de botijas de gas (gas liquefeito de petroleo e gas de cozinha) e o reabastecimento, para atender as necessidades desta prefeitura.TERMINO DE PRAZOR$ 8.650,88
  18/06/2015000056/2015Materiais de ConsumoReabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercicio de 2015.RescisaoR$ 44.604,50
  09/05/2014000103/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercicio de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 42.174,50
  28/02/2013000034/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha) , para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercicio de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 38.719,50
  17/02/2012000044/2012Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao e reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha) , para atender as diversas secretarias desta prefeitura. TERMINO DE PRAZOR$ 37.375,00
  28/04/2011000054/2011Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao e reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha) , para atender as diversas secretarias dessa prefeitura..TERMINO DE PRAZOR$ 31.132,00
        Total R$ 322.906,38
Total R$ 322.906,38
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 22.086,80 )
  02/09/2022000112/2022Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kg em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas no TR, para atendimento da Unidade de Saude "Eugenio Malacarne", ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo "Hilario Piantavinha e Postos do Interior.VigenteR$ 8.250,00
  12/02/2020000006/2020Material de ConsumoAquisicao de cargas de botijas de gas (gas liquefeito de petroleo gas de cozinha) 13 kg conforme especificacoes e quantidades definidas no termo de referencia, para atendimento da unidade de Saude Eugenio Malacarne , Centro Administrativo Hilario Piantavinha e ESFs.TERMINO DE PRAZOR$ 4.983,00
  01/04/2019000016/2019Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kg em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas neste termo de referencia, para atendimento da unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e postos do interior.TERMINO DE PRAZOR$ 3.767,50
  23/05/2017000011/2017Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kl em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e Postos do Interior.TERMINO DE PRAZOR$ 1.960,00
  01/02/2016000002/2016Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kl em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e Postos do Interior.TERMINO DE PRAZOR$ 1.791,30
  25/08/2015000023/2015Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kl em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e Postos do Interior.TERMINO DE PRAZOR$ 1.335,00
        Total R$ 22.086,80
Total R$ 22.086,80
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