Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 374.241,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001362/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
       Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001107/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 125,00
   0001106/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 125,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 375,00 )
   0001073/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 250,00
   0001068/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 125,00
       Total R$ 375,00
Total R$ 375,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 7.250,00 )
   0000875/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 750,00
   0000874/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.000,00
   0000873/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 5.500,00
       Total R$ 7.250,00
Total R$ 7.250,00
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0000727/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 250,00
       Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0000531/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
       Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0000230/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
       Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 125,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 364.616,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001106/2025 0002124/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 125,00
   0001107/2025 0002123/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 125,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001068/2025 0002058/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001073/2025 0002023/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 250,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 7.250,00 )
   0000875/2025 0001929/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 750,00
   0000874/2025 0001928/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.000,00
   0000873/2025 0001927/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 5.500,00
        Total R$ 7.250,00
Total R$ 7.250,00
 Data: 28/03/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0000085/2025 0001768/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 19/03/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0000727/2025 0001381/2025 Original010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 250,00
        Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0000531/2025 0001345/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
        Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 375,00 )
   0000085/2025 0000786/2025 Original010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 375,00
        Total R$ 375,00
Total R$ 375,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 380.606,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0002058/2025 0002691/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0002124/2025 0002598/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 125,00
   0002123/2025 0002597/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 125,00
         Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0002023/2025 0002304/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.080 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 250,00
         Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 7.250,00 )
   0001929/2025 0002252/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.039 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLAR$ 750,00
   0001928/2025 0002251/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.038 - MANUTENCAO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL - CRECHER$ 1.000,00
   0001927/2025 0002250/2025 OriginalOrcamentario020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 5.500,00
         Total R$ 7.250,00
Total R$ 7.250,00
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001768/2025 0001951/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 250,00 )
   0001381/2025 0001802/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E INTERIOR2.081 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMURR$ 250,00
         Total R$ 250,00
Total R$ 250,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 125,00 )
   0001345/2025 0001781/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 125,00
         Total R$ 125,00
Total R$ 125,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 375,00 )
   0000786/2025 0001219/2025 OriginalOrcamentario010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS2.119 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOR$ 375,00
         Total R$ 375,00
Total R$ 375,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 322.906,38 )
  19/08/2022000112/2022Materiais de ConsumoAQUISICAO DE VASILHAMES E REABASTECIMENTO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - RESIDENCIAL ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG E 45KG , RETORNAVEL, COMPOSICAO BASICA PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TOXICO E INFLAMAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2021.VigenteR$ 120.250,00
  17/06/2016000026/2016Materiais de ConsumoAquisicao de botijas de gas (gas liquefeito de petroleo e gas de cozinha) e o reabastecimento, para atender as necessidades desta prefeitura.TERMINO DE PRAZOR$ 8.650,88
  18/06/2015000056/2015Materiais de ConsumoReabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercicio de 2015.RescisaoR$ 44.604,50
  09/05/2014000103/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha), para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercicio de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 42.174,50
  28/02/2013000034/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha) , para atender as necessidades das diversas secretarias desta prefeitura, para o exercicio de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 38.719,50
  17/02/2012000044/2012Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao e reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha) , para atender as diversas secretarias desta prefeitura. TERMINO DE PRAZOR$ 37.375,00
  28/04/2011000054/2011Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao e reabastecimento de botija de gas (gas liquefeito de petroleo- gas de cozinha) , para atender as diversas secretarias dessa prefeitura..TERMINO DE PRAZOR$ 31.132,00
        Total R$ 322.906,38
Total R$ 322.906,38
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 22.086,80 )
  02/09/2022000112/2022Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kg em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas no TR, para atendimento da Unidade de Saude "Eugenio Malacarne", ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo "Hilario Piantavinha e Postos do Interior.VigenteR$ 8.250,00
  12/02/2020000006/2020Material de ConsumoAquisicao de cargas de botijas de gas (gas liquefeito de petroleo gas de cozinha) 13 kg conforme especificacoes e quantidades definidas no termo de referencia, para atendimento da unidade de Saude Eugenio Malacarne , Centro Administrativo Hilario Piantavinha e ESFs.TERMINO DE PRAZOR$ 4.983,00
  01/04/2019000016/2019Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kg em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas neste termo de referencia, para atendimento da unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e postos do interior.TERMINO DE PRAZOR$ 3.767,50
  23/05/2017000011/2017Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kl em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e Postos do Interior.TERMINO DE PRAZOR$ 1.960,00
  01/02/2016000002/2016Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kl em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e Postos do Interior.TERMINO DE PRAZOR$ 1.791,30
  25/08/2015000023/2015Material de ConsumoAquisicao de cargas de gas de cozinha de 13 kl em botijoes vazios da mesma capacidade conforme especificacoes e quantidades definidas em anexo e no termo de referencia, para atendimento da Unidade de Saude Eugenio Malacarne , ESF Francisco Aragao, ESF Corrego Dumer, Centro Administrativo Hilario Piantavinha e Postos do Interior.TERMINO DE PRAZOR$ 1.335,00
        Total R$ 22.086,80
Total R$ 22.086,80
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