Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 138.800,51 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 23.906,83 )
   0001290/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 23.906,83
       Total R$ 23.906,83
Total R$ 23.906,83
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 12.359,52 )
   0001124/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 362,20
   0001123/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 11.997,32
       Total R$ 12.359,52
Total R$ 12.359,52
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 1.039,60 )
   0000877/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.039,60
       Total R$ 1.039,60
Total R$ 1.039,60
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 24.030,22 )
   0000444/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 24.030,22
       Total R$ 24.030,22
Total R$ 24.030,22
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 839,30 )
   0003760/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 839,30
       Total R$ 839,30
Total R$ 839,30
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 262,45 )
   0003435/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 262,45
       Total R$ 262,45
Total R$ 262,45
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.782,39 )
   0003196/2024 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.782,39
       Total R$ 1.782,39
Total R$ 1.782,39
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 706,74 )
   0003183/2024 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 706,74
       Total R$ 706,74
Total R$ 706,74
 Data: 01/10/2024 ( Total -R$ 839,30 )
   0000888/2024 Anulacao010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS-R$ 839,30
       Total -R$ 839,30
Total -R$ 839,30
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 137.961,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 23.906,83 )
   0001290/2025 0002628/2025 Original020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICA E VALORIZACAO DO MAGISTERIO2.030 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES VINC. AO ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS, QUADRAS E OUTROS)R$ 23.906,83
        Total R$ 23.906,83
Total R$ 23.906,83
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 362,20 )
   0001124/2025 0002484/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 362,20
        Total R$ 362,20
Total R$ 362,20
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 11.997,32 )
   0001123/2025 0002427/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 11.997,32
        Total R$ 11.997,32
Total R$ 11.997,32
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 1.039,60 )
   0000877/2025 0002024/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.039,60
        Total R$ 1.039,60
Total R$ 1.039,60
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 24.030,22 )
   0000444/2025 0000710/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 24.030,22
        Total R$ 24.030,22
Total R$ 24.030,22
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 839,30 )
   0003760/2024 0007245/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 839,30
        Total R$ 839,30
Total R$ 839,30
 Data: 27/12/2024 ( Total R$ 262,45 )
   0003435/2024 0007206/2024 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 262,45
        Total R$ 262,45
Total R$ 262,45
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 706,74 )
   0003183/2024 0006159/2024 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 706,74
        Total R$ 706,74
Total R$ 706,74
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 1.782,39 )
   0003196/2024 0006073/2024 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.782,39
        Total R$ 1.782,39
Total R$ 1.782,39
 Data: 26/09/2024 ( Total R$ 7.271,42 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 114.893,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 362,20 )
   0002484/2025 0002904/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 362,20
         Total R$ 362,20
Total R$ 362,20
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 11.997,32 )
   0002427/2025 0002772/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 11.997,32
         Total R$ 11.997,32
Total R$ 11.997,32
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.039,60 )
   0002024/2025 0002514/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.039,60
         Total R$ 1.039,60
Total R$ 1.039,60
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 24.030,22 )
   0000710/2025 0001150/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 24.030,22
         Total R$ 24.030,22
Total R$ 24.030,22
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 839,30 )
   0007245/2024 0000557/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 839,30
         Total R$ 839,30
Total R$ 839,30
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 262,45 )
   0007206/2024 0000527/2025 OriginalRestos a Pagar Processados010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 262,45
         Total R$ 262,45
Total R$ 262,45
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 706,74 )
   0006159/2024 0007628/2024 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 706,74
         Total R$ 706,74
Total R$ 706,74
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 1.782,39 )
   0006073/2024 0007286/2024 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.782,39
         Total R$ 1.782,39
Total R$ 1.782,39
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 5.062,87 )
   0005094/2024 0006522/2024 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.062,87
         Total R$ 5.062,87
Total R$ 5.062,87
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 1.063,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 439.749,01 )
  02/05/2024000073/2024Materiais de ConsumoAquisicao de materiais graficos para atender as necessidades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte, para realizacao das atividades diarias, divulgacao de eventos, campanhas educativas e outrosTERMINO DE PRAZOR$ 439.749,01
        Total R$ 439.749,01
Total R$ 439.749,01
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