Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.092.754,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 8.569,04 )
   0002942/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 8.408,86
   0002941/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 160,18
       Total R$ 8.569,04
Total R$ 8.569,04
 Data: 14/10/2025 ( Total R$ 64,71 )
   0002900/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 64,71
       Total R$ 64,71
Total R$ 64,71
 Data: 07/10/2025 ( Total R$ 2.373,25 )
   0002860/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 828,31
   0002858/2025 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE2.079 - REALIZACAO, INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM RECURSOS DO F.I.A.R$ 819,74
   0002835/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 725,20
       Total R$ 2.373,25
Total R$ 2.373,25
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 3.981,56 )
   0002813/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 1.401,71
   0002809/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 2.472,00
   0002807/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 107,85
       Total R$ 3.981,56
Total R$ 3.981,56
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 362,60 )
   0002609/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 362,60
       Total R$ 362,60
Total R$ 362,60
 Data: 15/09/2025 ( Total R$ 11.200,82 ) (Continua na próxima página)
   0002552/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 8.583,35
   0002551/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.982,76
   0002550/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 64,71
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.063.361,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 2.579,85 )
   0002809/2025 0005846/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 2.472,00
   0002807/2025 0005845/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 107,85
        Total R$ 2.579,85
Total R$ 2.579,85
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 1.620,70 )
   0002609/2025 0005740/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 362,60
   0002476/2025 0005733/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.258,10
        Total R$ 1.620,70
Total R$ 1.620,70
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 64,71 )
   0002550/2025 0005439/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 64,71
        Total R$ 64,71
Total R$ 64,71
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 570,00 )
   0002547/2025 0005331/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 570,00
        Total R$ 570,00
Total R$ 570,00
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 10.355,20 )
   0002264/2025 0005053/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 8.777,60
   0002262/2025 0005052/2025 Original010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.577,60
        Total R$ 10.355,20
Total R$ 10.355,20
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 2.012,61 )
   0001730/2025 0004623/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 542,40
   0001727/2025 0004622/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 288,96
   0001754/2025 0004621/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 399,75
   0001726/2025 0004620/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 781,50
        Total R$ 2.012,61
Total R$ 2.012,61
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 472,55 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.070.899,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/10/2025 ( Total R$ 4.092,70 )
   0005846/2025 0006741/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 2.472,00
   0005740/2025 0006737/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 362,60
   0005733/2025 0006731/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.258,10
         Total R$ 4.092,70
Total R$ 4.092,70
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 107,85 )
   0005845/2025 0006692/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.078 - MANUTENCAO DE GRUPOS DE CONVIVENCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRASR$ 107,85
         Total R$ 107,85
Total R$ 107,85
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 634,71 )
   0005439/2025 0006554/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 64,71
   0005331/2025 0006553/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 570,00
         Total R$ 634,71
Total R$ 634,71
 Data: 22/09/2025 ( Total R$ 8.777,60 )
   0005053/2025 0005953/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 8.777,60
         Total R$ 8.777,60
Total R$ 8.777,60
 Data: 16/09/2025 ( Total R$ 1.577,60 )
   0005052/2025 0005843/2025 OriginalOrcamentario010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO TECNICO DA EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMECR$ 1.577,60
         Total R$ 1.577,60
Total R$ 1.577,60
 Data: 08/09/2025 ( Total R$ 2.012,61 )
   0004623/2025 0005634/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 542,40
   0004622/2025 0005633/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 288,96
   0004621/2025 0005632/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 399,75
   0004620/2025 0005631/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 781,50
         Total R$ 2.012,61
Total R$ 2.012,61
 Data: 22/08/2025 ( Total R$ 7.021,13 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 2.891.831,53 )
  16/12/2024000131/2024Generos AlimenticiosAquisicao de generos alimenticios para atender as datas comemorativas dos projetos a serem desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte-PMSDN, bem com Escolas Municipais, Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS JOAO GABRIEL , Abrigo Institucional Sebastiao Barbosa Carneiro Sobrinho, Centro Integrado de Assistencia Social Dona Vivi, Projeto do FIA e acoes do Gabinete da Prefeita deste municipio.VigenteR$ 165.812,71
  27/11/2024000127/2024Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios para merenda escolar da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.VigenteR$ 61.096,44
  25/03/2024000036/2024Generos AlimenticiosConstitui objeto dessa solicitacao a realizacao de registro de preco para futura contratacao de fornecedor objetivando a aquisicao de lanches prontos que serao servidos em eventos realizados pela Prefeitura Municipal.TERMINO DE PRAZOR$ 754.952,33
  20/03/2024000028/2024Materiais de ConsumoAquisicao de material de consumo e limpeza que se fazem necessarios para atender as necessidades das secretarias, proporcionando assim a continuidade e a ampliacao na prestacao dos servicos publicos essenciais ao Municipio de Sao Domingos do Norte/ES.TERMINO DE PRAZOR$ 23.168,02
  25/08/2023000121/2023Merenda EscolarAquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar das escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.TERMINO DE PRAZOR$ 110.671,78
  12/09/2022000138/2022Materiais de ConsumoAquisicao de materiais de consumo: marmitex, lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades, nas datas comemorativas, nos Projetos sociais, inauguracoes, e na realizacao de outros Eventos celebrados pelo Gabinete, e pelas diversas Secretarias desta Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte/ES, para atender as necessidades de 2021TERMINO DE PRAZOR$ 712.025,23
  10/10/2018000098/2018Materiais de ConsumoConstitui objeto do presente contrato aquisicao de materiais de consumo (Kits de lanches) para atender o projeto da Escolinha de Futebol de Sao Domingos do Norte, tudo conforme o anexo I e o Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 6.000,00
  19/07/2018000066/2018Materiais de ConsumoAquisicoes de Generos Alimenticios e outros, que serao utilizados e consumidos pela Casa Lar , e eventos celebrados pelo CRAS, conforme o anexo I e o Termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 16.678,27
  19/07/2018000065/2018Materiais de ConsumoAquisicao de lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades e na realizacao de outros eventos celebrados pelo Gabinete, na Casa Lar e no CRAS - Joao Gabriel.TERMINO DE PRAZOR$ 43.605,00
  22/11/2016000050/2016Prestacao de ServicosContratacoes de Empresas para prestar servicos em Decoracoes, Entretenimentos, Ornamentacoes, Estruturas e Generos Alimenticios, para serem utilizados em virtudes das Comemoracoes dos Festejos Natalinos. Estes serao pagos com recursos do FIA.TERMINO DE PRAZOR$ 21.700,00
  27/11/2015000072/2015Prestacao de ServicosContratacoes de Empresas para prestar servicos em Decoracoes, Entretenimentos, Ornamentacoes, Estruturas e Generos Alimenticios, para serem utilizados em virtudes das Comemoracoes dos Festejos Natalinos. Estes serao pagos com recursos do FIA.TERMINO DE PRAZOR$ 15.250,00
  20/10/2014000182/2014Materiais de ConsumoAquisicoes de lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes cursos campanhas recepcoes de autoridades e celebridades e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio para o exercicio de 2014 e 2015TERMINO DE PRAZOR$ 265.312,50
  14/10/2014000179/2014Materiais de ConsumoAquisicoes de lanches e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes cursos campanhas recepcoes de autoridades e celebridades e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio para o exercicio de 2014 e 2015 VigenteR$ 264.120,50
  10/09/2013000146/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de lanches, que serao utilizados e consumidos, em reunioes, cursos, campanhas, recepcoes de autoridades e celebridades, e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio, para o exercicio de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 110.810,75
  02/04/2012000062/2012Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de lanches, que serao utilizados e consumidos, em reunioes, cursos, campanhas, e na realizacao de outros eventos celebrados nestas secretarias e no municipio. Para o exercicio de 2012. TERMINO DE PRAZOR$ 320.628,00
        Total R$ 2.891.831,53
Total R$ 2.891.831,53
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 837.154,98 ) (Continua na próxima página)
  02/06/2023000144/2023Material de ConsumoContratacao de fornecedor objetivando a aquisicao de lanches prontos que serao servidos em eventos realizados pelo Fundo Municipal de Saude.TERMINO DE PRAZOR$ 259.063,20
  28/03/2022000010/2022Material de Consumo1.1 Aquisicao de materiais de consumo (lanches, marmitex e outros), que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades, nas datas comemorativas, nos Projetos, inauguracoes e na realizacao de outros eventos celebrados pela Secretaria Municipal de Saude de Sao Domingos do Norte/ES, tudo conforme anexo e Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 236.628,00
  20/01/2022000003/2022Material de Consumo1.1 Aquisicao de materiais de consumo (lanches, marmitex e outros), que serao utilizados e consumidos em reunioes, cursos, colonia de ferias, recepcoes de autoridades e celebridades, nas datas comemorativas, nos Projetos, inauguracoes e na realizacao de outros eventos celebrados pela Secretaria Municipal de Saude de Sao Domingos do Norte/ES, tudo conforme anexo e Termo de Referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 302.465,23
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