Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.776.690,85 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 5.490,47 )
   0002178/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 891,29
   0002170/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 4.599,18
       Total R$ 5.490,47
Total R$ 5.490,47
 Data: 24/07/2025 ( Total R$ 1.059,73 )
   0002006/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.059,73
       Total R$ 1.059,73
Total R$ 1.059,73
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 1.186,06 )
   0001987/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.186,06
       Total R$ 1.186,06
Total R$ 1.186,06
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 4.660,00 )
   0001948/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 4.660,00
       Total R$ 4.660,00
Total R$ 4.660,00
 Data: 07/07/2025 ( Total R$ 932,48 )
   0001940/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 932,48
       Total R$ 932,48
Total R$ 932,48
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.205,71 )
   0001732/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.114,60
   0001728/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 91,11
       Total R$ 1.205,71
Total R$ 1.205,71
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 959,98 )
   0001668/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 959,98
       Total R$ 959,98
Total R$ 959,98
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.501,16 )
   0001666/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 784,31
   0001665/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 716,85
       Total R$ 1.501,16
Total R$ 1.501,16
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.766.168,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2025 ( Total R$ 7.051,77 )
   0001728/2025 0004619/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 91,11
   0001732/2025 0004618/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 1.114,60
   0001948/2025 0004617/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 4.660,00
   0001987/2025 0004616/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.186,06
        Total R$ 7.051,77
Total R$ 7.051,77
 Data: 12/08/2025 ( Total R$ 891,29 )
   0002178/2025 0004557/2025 Original010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 891,29
        Total R$ 891,29
Total R$ 891,29
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 1.059,73 )
   0002006/2025 0004317/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.117 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 1.059,73
        Total R$ 1.059,73
Total R$ 1.059,73
 Data: 28/07/2025 ( Total R$ 932,48 )
   0001940/2025 0004069/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 932,48
        Total R$ 932,48
Total R$ 932,48
 Data: 10/07/2025 ( Total R$ 784,31 )
   0001666/2025 0003839/2025 Original010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 784,31
        Total R$ 784,31
Total R$ 784,31
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 1.676,83 )
   0001668/2025 0003428/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 959,98
   0001665/2025 0003427/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 716,85
        Total R$ 1.676,83
Total R$ 1.676,83
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 4.510,00 )
   0001128/2025 0003416/2025 Original030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 4.510,00
        Total R$ 4.510,00
Total R$ 4.510,00
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 4.593,68 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE ( Total R$ 1.805.418,06 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 932,48 )
   0004069/2025 0005005/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.076 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE AMPARO E PROTECAO DOS IDOSOSR$ 932,48
         Total R$ 932,48
Total R$ 932,48
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 784,31 )
   0003839/2025 0004571/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.075 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDASR$ 784,31
         Total R$ 784,31
Total R$ 784,31
 Data: 21/07/2025 ( Total R$ 6.186,83 )
   0003428/2025 0004404/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 959,98
   0003427/2025 0004403/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 716,85
   0003416/2025 0004400/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 4.510,00
         Total R$ 6.186,83
Total R$ 6.186,83
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 4.593,68 )
   0003306/2025 0004174/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 4.593,68
         Total R$ 4.593,68
Total R$ 4.593,68
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 1.378,41 )
   0002670/2025 0003164/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 835,40
   0002669/2025 0003163/2025 OriginalOrcamentario010 - GABINETE DO PREFEITO2.003 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITOR$ 543,01
         Total R$ 1.378,41
Total R$ 1.378,41
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 1.672,48 )
   0002631/2025 0002912/2025 OriginalOrcamentario010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.118 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ABRIGO INSTITUCIONAL "SEBASTIAO BARBOSA C. SOBRINHO"R$ 1.672,48
         Total R$ 1.672,48
Total R$ 1.672,48
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 17.002,75 )
   0002141/2025 0002669/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 9.838,99
   0002140/2025 0002668/2025 OriginalOrcamentario030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACAO ESCOLAR2.042 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINOR$ 7.163,76
         Total R$ 17.002,75
Total R$ 17.002,75
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 462,74 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte ( Total R$ 1.622.687,94 )
  16/12/2024000130/2024Generos AlimenticiosAquisicao de generos alimenticios para atender as datas comemorativas dos projetos a serem desenvolvidos pela Prefeitura Municipal de Sao Domingos do Norte-PMSDN, bem com Escolas Municipais, Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS JOAO GABRIEL , Abrigo Institucional Sebastiao Barbosa Carneiro Sobrinho, Centro Integrado de Assistencia Social Dona Vivi, Projeto do FIA e acoes do Gabinete da Prefeita deste municipio.VigenteR$ 344.736,88
  27/11/2024000124/2024Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios para merenda escolar da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.VigenteR$ 95.599,29
  25/03/2024000035/2024Generos AlimenticiosConstitui objeto dessa solicitacao a realizacao de registro de preco para futura contratacao de fornecedor objetivando a aquisicao de lanches prontos que serao servidos em eventos realizados pela Prefeitura Municipal..TERMINO DE PRAZOR$ 310.983,39
  25/08/2023000117/2023Merenda EscolarAquisicao de Generos Alimenticios para Merenda Escolar das escolas da rede municipal de ensino pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao e Cultura - SEMEC.Termino de PrazoR$ 97.564,59
  14/06/2023000091/2023Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios e outros, para atender as necessidades do Abrigo Institucional Sebastiao Barbosa Carneiro Sobrinho, Cras, Centro Integrado Dona Vivi, Semec e as escolas da rede municipal e Gabinete, que serao utilizados e consumidos em projetos, eventos, campanhas e em comemoracoes, para o exercicio de 2022.Termino de PrazoR$ 59.513,51
  14/06/2023000089/2023Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios e outros, para atender as necessidades do Abrigo Institucional Sebastiao Barbosa Carneiro Sobrinho, Cras, Centro Integrado Dona Vivi, Semec e as escolas da rede municipal e Gabinete, que serao utilizados e consumidos em projetos, eventos, campanhas e em comemoracoes, para o exercicio de 2022.Termino de PrazoR$ 135.755,08
  26/10/2020000096/2020Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de materiais de limpeza, higiene e utensilios para atender as necessidades da Semec e das escolas da rede municipal de ensino, deste Municipio de Sao Domingos do Norte.TERMINO DE PRAZOR$ 181.576,45
  17/04/2018000040/2018Materiais de ConsumoConstitui objeto do presente contrato a aquisicao de materiais de consumo para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 3.195,00
  18/03/2016000011/2016Materiais de ConsumoEste termo tem por objeto a aquisicao de ovos de chocolate para serem distribuidos aos alunos das unidades escolares municipais e dos projetos subsidiados pela secretaria municipal de educacao, em comemoracao a pascoa, de acordo com as especificacoes, quantitativos e condicoes constantes no termo de referencia.TERMINO DE PRAZOR$ 7.982,00
  04/03/2016000007/2016Generos AlimenticiosAquisicao de generos alimenticios para serem utilizados na alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino.TERMINO DE PRAZOR$ 12.696,00
  04/03/2015000015/2015Generos AlimenticiosAquisicoes de Generos Alimenticios para serem utilizados na alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino referente ao ano letivo de 2015VigenteR$ 126.960,00
  15/07/2014000134/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicoes de Generos Alimenticios e outros que serao utilizados e consumidos em reunioes cursos campanhas e nas realizacoes de outros eventos celebrados na Secretaria Municipal do Trabalho Assistencia e Desenvolvimento Social e Programas de Natureza Assistencial Educacional e Social para o exercicio de 2014TERMINO DE PRAZOR$ 7.323,00
  10/04/2014000071/2014Generos AlimenticiosAquisicao de generos alimenticios e outros, que serao utilizados e consumidos, em reunioes, cursos, campanhas, e na realizacao de outros eventos celebrados nas Escolas da Rede de Ensino Municipal, nas secretarias e no municipio, para o exercicio de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 31.854,01
  27/03/2014000061/2014Materiais de ConsumoAquisicoes de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serao utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste municipio, para o exercicio de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 22.348,94
  26/03/2014000059/2014Generos AlimenticiosAquisicao de Generos Alimenticios (carne bovina moida congelada- cortes de acem), para serem utilizados na alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 60.000,00
  13/02/2014000038/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serao utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao e Cultura, e das Escolas de Ensino da Rede Municipal, para o exercicio de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 11.588,45
  27/01/2014000024/2014Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Generos Alimenticios para serem utilizados na alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2014.TERMINO DE PRAZOR$ 82.165,85
  12/07/2013000116/2013Compra de Bens (consumo ou permanente)Aquisicao de Generos Alimenticios para serem utilizados na alimentacao escolar dos alunos da rede municipal de ensino, referente ao ano letivo de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 30.845,50
        Total R$ 1.622.687,94
Total R$ 1.622.687,94
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS ( Total R$ 43.647,38 ) (Continua na próxima página)
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